logo
CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

—PERSONAS MORALES régimen general de Ley y PERSONAS FÍSICAS con actividad empresarial, honorarios y arrendamiento. —

ONLINE – Con un solo acceso pueden participar varias personas desde el mismo dispositivo

¿Requieres más accesos? ¡Solicita que un ejecutivo te asesore! 

ONLINE – Con un solo acceso pueden participar varias personas desde el mismo dispositivo


¿Requieres más accesos? ¡Solicita que un ejecutivo te asesore!

Como sabes, una vez que la autoridad sube la precarga de su información es más complicado y a veces imposible hacer cualquier ajuste camino a tu declaración anual.

 

Por ello, cada año, nuestro fiscalista te ayuda a revisar todos los aspectos indispensables para cuidar el cruce de información entre tu contabilidad y el repositorio del SAT, la materialidad de tus operaciones, los requisitos de deducibilidad, entre otros puntos importantes.

 

Asegura tu espacio en nuestro evento en línea y obtén la tranquilidad de cerrar el ejercicio fiscal y llegar sin sobresaltos a la declaración anual.

Dirigido a:

Contadores, Auxiliares, Administradores, Empresarios y toda aquella persona moral, régimen general y personas físicas con actividad empresarial, honorarios y arrendamiento interesados en hacer un check list de los aspectos importantes a considerar para el cierre del ejercicio.

 
Días
Horas
Minutos
Segundos

¡Últimos Lugares!

¡10% De Descuento!

¡Asegura tu espacio aquí!

Pagos: TRANSFERENCIA DEPÓSITO OXXO

Tarjetas débito o crédito: VISA MASTERCARD AMERICAN EXPRESS

o solicita más información:

Inscripciones:

Inversión por acceso:

$2,800
IVA incluido

*Pueden capacitarse varias personas con un solo acceso

Fecha:

Jueves 9 de noviembre
de 10 AM a 3 PM
Hora de la Ciudad de México

Tarjetas débito o crédito: VISA MASTERCARD AMERICAN EXPRESS

Pagos: TRANSFERENCIA DEPÓSITO OXXO

¿Te interesa el paquete de 3 cursos y obtener todo lo que necesitas?

  • Cierre del Ejercicio Fiscal 2023 
  • Retos Fiscales y Económicos 2024 
  • Resolución Miscelánea 2024 
  • Cálculo Anual de Sueldos y Salarios 2023 
  • Declaración Anual de Personas Morales 2023 
  • Declaración Anual de RESICO, Personas Morales y Físicas 2023  
  • Declaración Anual de Personas Físicas 2023 

 

Objetivo:

Al término del curso el participante identificará los puntos importantes a considerar para el pre-cierre del ejercicio, con objeto de tener un cierre del ejercicio planeado, considerando las obligaciones y requisitos a cumplir como patrón, los aspectos a considerar en la contabilidad electrónica, las revisiones y conciliaciones en los pagos provisionales y definitivos de IVA, así como la preparación del cierre fiscal para la determinación del resultado fiscal, del impuesto sobre la renta anual y del coeficiente de utilidad esperados, conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta, su Reglamento, el Código Fiscal de la Federación y la Resolución Miscelánea fiscal vigentes. 

 

 

Incluye:
    •  
    • Acceso en vivo (pueden participar varias personas con un solo acceso)
    • Libro de consulta descargable
    • Calculadora Amortización de pérdidas
    • Calculadora PTU – Aguinaldos
    • Calculadora INPC – Actualizaciones y Recargos
    • Cartas Patronales
    • Resolución de dudas directamente en el chat del evento en vivo
    • Acceso posterior a la grabación del evento por 2 días para verlo nuevamente o compartirlo con tus colaboradores
    • 2 consultas posteriores con el instructor vía correo
    • Constancia de participación descargable
Contenido Temático General:

Cálculo y pago de Aguinaldos y retención de ISR – Deducción de erogaciones que sean ingresos exentos para los trabajadores – Viáticos – Constancias a los trabajadores – Recibos de nómina – subsidio para el empleo y más.

Balanzas de comprobación y su depuración – Conciliación de CFDI emitidos y recibidos contabilidad contra repositorio – Asientos contables sin flujo de efectivo – Activos fijos – Inventario y más. 

Coeficiente de utilidad del ejercicio y el esperado para el siguiente – Papeles de trabajo de los pagos provisionales – Deducción inmediata en los pagos provisionales – Pérdidas fiscales amortizadas y su control – Conciliación entre lo calculado, lo provisionado y lo pagado y más.

Determinación del Resultado fiscal o pérdida fiscal con balanza proyectada – Identificar origen y saldo de contribuciones a favor – Identificar operaciones con partes relacionadas – Facilidades fiscales y estímulos fiscales aplicables – Deducción de cuentas incobrables – Pagos a contribuyentes flujo de efectivo – Deducción de inversiones y más.

¿Prefieres que un ejecutivo te asesore?

¡Solicita que te contactemos!
Membresías