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CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020

- Personas Morales y Físicas -

Este evento ya fue realizado, pero está disponible para ti en versión grabada

Una de las planeaciones clave para el cierre del ejercicio es determinar el coeficiente de utilidad que utilizarás el próximo año.

Si hoy cerraras el ejercicio ¿Cuál sería tu coeficiente de utilidad? ¿Tendrías impuesto a cargo o a favor?

¿Te gustaría revisar de la mano de un especialista los aspectos importantes a considerar antes de hacer el cierre como la contabilidad electrónica, revisiones y demás?

Asiste a nuestro próximo evento en línea donde haremos este análisis y realiza este procedimiento de acuerdo a Ley y disminuyendo riesgos fiscales.

ÚNICA FECHA:

Jueves 12 de noviembre de 10 AM a 3 PM

– Hora de la Ciudad de México –

$2,800 IVA Incluido

– Próximo cierre de inscripciones –

Objetivo:

Al término del curso el participante identificará los puntos importantes a considerar para el pre-cierre del ejercicio, con objeto de tener un cierre del ejercicio planeado, considerando las obligaciones y requisitos a cumplir como patrón, los aspectos a considerar en la contabilidad electrónica, las revisiones y conciliaciones en los pagos provisionales y definitivos de IVA, así como la preparación del cierre fiscal para la determinación del resultado fiscal, del impuesto sobre la renta anual y del coeficiente de utilidad esperados, conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta, su Reglamento, el Código Fiscal de la Federación y la Resolución Miscelánea fiscal vigentes.

Dirigido:

Contadores, Auxiliares, Administradores, Empresarios y todo aquella persona moral régimen general y personas físicas con actividad empresarial, honorarios y arrendamiento interesados en hacer un check list de los aspectos importantes a considerar para el cierre del ejercicio.

Incluye:
  • Acceso en vivo (pueden participar varias personas con un solo acceso)
  • Libro de consulta descargable
  • Calculadora Amortización de pérdidas
  • Calculadora PTU – Aguinaldos
  • Resolución de dudas directamente en el chat del evento en vivo
  • Acceso posterior a la grabación del evento por 2 días para verlo nuevamente o compartirlo con tus colaboradores
  • 2 consultas posteriores con el instructor vía correo
Contenido Temático General:

Capítulo I: Como Patrón

Cálculo y pago de Aguinaldos y retención de ISR – Deducción de erogaciones que sean ingresos exentos para los trabajadores – Viáticos – Constancias a los trabajadores – Recibos de nómina – subsidio para el empleo y más.

Capítulo II: Contabilidad Electrónica

Balanzas de comprobación y su depuración – Conciliación de CFDI emitidos y recibidos contabilidad contra repositorio – Asientos contables sin flujo de efectivo – Activos fijos – Inventario y más.

Capítulo III: Pagos Provisionales de ISR

Coeficiente de utilidad del ejercicio y el esperado para el siguiente – Papeles de trabajo de los pagos provisionales – Deducción inmediata en los pagos provisionales – Pérdidas fiscales amortizadas y su control – Conciliación entre lo calculado, lo provisionado y lo pagado y más.

Capítulo IV: Declaración Anual

Determinación del Resultado fiscal o pérdida fiscal con balanza proyectada – Identificar origen y saldo de contribuciones a favor – Identificar operaciones con partes relacionadas – Facilidades fiscales y estímulos fiscales aplicables – Deducción de cuentas incobrables – Pagos a contribuyentes flujo de efectivo – Deducción de inversiones y más.

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Inversión por acceso:

$2,800 MXN

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TELÉFONOS:

+ 52 – 993 3525203

+ 52 – 993 3504437

+ 52 – 993 1860455

Horarios de atención:

Lunes a Viernes de 8 AM a 7 PM

Hora de la Ciudad de México

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